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Como "anular" uma fatura emitida no Vendus?

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7 de Fevereiro de 2018

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O procedimento recomendado pela Autoridade Tributária, para que possa retificar uma fatura, é a emissão de uma Nota de Crédito. Esta permite anular o seu valor de forma total ou parcial. É utilizada maioritariamente para correção de dados, trocas e devoluções.

Nota: é obrigatório indicar o motivo de emissão de Nota de Crédito. Estes são alguns exemplos para cada um dos casos:

  • Correção de Dados: "Indicação de NIF da empresa na fatura.";
  • Troca: "Casaco não serve. Cliente pretende trocar.";
  • Devolução: "Tamanho não se ajusta à cliente. Pretende devolver o produto.".

Através do Ponto de Venda

Dirija-se a:

  1. Documentos (menu topo direito da página) > Faturação;
  2. Pesquise pela fatura que pretende retificar e clique na mesma;
  3. Selecione Nota de Crédito do lado direito;
  4. Selecione os artigos que pretende incluir na Nota de Crédito;
  5. Defina um motivo para a emissão;
  6. Clique em Emitir Nota de Crédito (lado direito).

Criar Nota de Crédito - POS

Emitir Nota de Crédito - POS

Através do Backoffice

Dirija-se a:

  1. Gestão > Documentos > Faturação;
  2. Pesquise pela fatura que pretende retificar ou "anular" e selecione;
  3. No campo Ações do Documento (lado direito), clique em Nota de Crédito.

Criar Nota de Crédito - Backoffice

  1. Selecione os produtos que pretende devolver/anular (por defeito estão todos selecionados);
  2. Indique um motivo de emissão, do lado direito;
  3. Clique em Emitir Nota de Crédito;
  4. Confirme, clicando em Emitir.

Emitir Nota de Crédito - Backoffice

Caso pretenda emitir uma Nota de Crédito parcial, verifique este artigo.

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